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东方市委宣传部2023年度部门决算公开报告

来源:爱游戏app官方下载    发布时间:2024-10-21 15:16:13

  (一)贯彻落实党中央、省委、市委有关宣传思想文化工作的方针政策、法律和法规和中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见精神,执行省委、市委的决策部署和中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

  (二)研究拟订并组织实施全市宣传思想文化工作规范性文件,研究推进宣传思想文化工作改革,研究提出海南自由贸易试验区(自由贸易港)宣传思想文化工作方面的意见和建议。

  (三)统筹协调全市党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、市委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。

  (四)统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传,组织推动理论武装工作,服务市委理论学习中心组学习。统筹协调全市理论宣讲工作,组织实施重大主题宣讲活动。

  (五)负责规划组织全市全局性思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作。

  (六)统筹分析研判和引导社会舆论,引导网上舆论、处理网上热点敏感问题,指导协调全市各新闻单位工作,组织我市突发公共事件应急新闻发布工作。

  (七)管理全市新闻出版行政事务,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业高质量发展,负责相关行政许可、审批工作的审核,监督管理出版内容和质量,监督管理印刷业、著作权、出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责有关驻市报社、通讯社等机构的监督管理,负责全市新闻出版行业信用体系建设。

  (八)统筹指导协调全市互联网宣传、互联网内容信息管理工作,做好网络安全和信息化管理工作,统筹协调数字新媒体的建设与管理。

  (九)统筹指导全市精神文明建设,拟订并组织实施全市社会主义精神文明建设总体设计。统筹指导协调全市精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

  (十二)对全市新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议,负责市文化体制改革工作,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

  (十四)统筹指导全市舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

  (十五)统筹协调全市对外宣传工作,指导和协调有关部门研究拟定全市对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业总体设计,指导对外文化交流。协调各级媒体采访事务方面的工作。

  (十六)统筹协调组织并且开展全市新闻发布工作,承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布组织实施工作,指导协调全市各单位新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。

  (十六)负责起草文明实践工作规划、具体流程和年度计划,做好新时代文明实践中心信息化平台的打造、管理和运行工作,协助主管部门对各级文明实践活动进行审核把关,推动文明实践活动项目化、规范化、常态化,做好文明实践活动的资料收集、整理,建立健全新时代文明实践中心档案台账;

  (十七)协助主管部门组织实施基层宣传思想文化、文明城市、社会文明大行动和群众性精神文明创建工作,指导乡镇(华侨经济区)新时代文明实践所、村(社区)新时代文明实践站开展文明实践工作;

  (十八)负责推荐优秀文明实践示范点和先进工作者,做好经验总结和宣传推广。协助主管部门做好志愿者的表彰嘉许、权益保障工作;

  (十九)负责草拟新时代文明实践志愿服务任务,设计项目清单,完善项目的设定、实施、评价工作。做好志愿者的组织引导、登记注册、培训交流工作,做好培育各级各类志愿者组织建设的服务工作,依托各种平台组织志愿者开展文明实践活动;

  根据上述职责,本部门内设办公室、意识形态和理论宣传教育室、新闻发布室、新闻出版印刷管理室、文化艺术和电影管理室、社会宣传和国防教育室、互联网信息管理室、精神文明建设室等8个职能机构,东方市新时代文明实践指导中心下属单位。

  一、收入支出总体情况说明2023年度收入总计1,237.34万元,支出总计1,237.34万元,与2022年度相比,收入、支出总计各减少890.09万元,下降41.83%。根本原因:一是媒体宣传合作经减少。

  二、收入决算情况说明本年收入1,237.34万元,其中:财政拨款收入1,237.34万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;营收0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;另外的收入0.00万元,占0.00%。

  本年支出1,237.34万元,其中:基本支出375.53万元,占30.35%;项目支出861.81万元,占68.65%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00X%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

  2023年度财政拨款收入1,237.34万元,支出1,237.34万元。与2022年度相比,财政拨款收入减少890.09万元,下降41.83%,根本原因:一是媒体宣传合作经减少。支出减少890.09万元,下降41.83%,根本原因:一是媒体宣传合作经减少。

  2023年度一般公共预算财政拨款支出1,054.44万元,占本年支出合计的85.22%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1072.99万元,下降50.43%,根本原因基层文化事业工作经费减少;二是理论学习经费减少。

  2023年度一般公共预算财政拨款支出1,054.44万元,大多数都用在以下方面:一般公共服务(类)支出668.24万元,占63.37%;宣传事务(类)662.46万元,占62.83%;其他文化旅游体育与传媒支出(类)支出256.05万元,占24.28%;社会保障和就业(类)支出67.39万元,占6.39%;卫生健康支出(类)支出38.84万元,占3.68%;住房保障支出(类)23.91万元,占2.28%。

  2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为796.35万元,支出决算为1,054.44万元,完成年初预算的75.52%。其中:

  年初预算为0万元,支出决算为5.78万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的根本原因该科目项目是年度目标责任考核奖励资金,该项目是组织部年初预算项目,年中根据考核情况将经费调剂分配至本单位,造成预决算差异。

  年初预算为266.61万元,支出决算为236.43万元,完成年初预算的88.68%。决算数小于预算数的根本原因:一是例行节约,合理的安排综合事务经费。

  年初预算为16.82万元,支出决算为8.95万元,完成年初预算的53.21%。决算数小于预算数的根本原因:一是例行节约,合理的安排综合事务经费。

  年初预算为0万元,支出决算为417.08万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的根本原因:对外宣传及新闻媒体协调经费增加。

  年初预算为0万元,支出决算为196.83万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的根本原因:东方新时代文明实践站文化建设项目资金增加。

  6.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业高质量发展专项支出(项)

  年初预算为0万元,支出决算为1.25万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的根本原因:一是基层文化事业工作经费支出增加。

  7.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

  年初预算为401.64万元,支出决算为57.98万元,完成年初预算的14.44%。决算数大于(小于)预算数的根本原因一是宣传文化事业发展专项资金支出减少。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

  年初预算为22.75万元,支出决算为28.65万元,完成年初预算的125.93%。决算数大于预算数的根本原因:人员调动。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

  年初预算为19.42万元,支出决算为38.74万元,完成年初预算的199.49%。决算数大于预算数的根本原因:年初预算不精准。

  年初预算为10.08万元,支出决算为12.49万元,完成年初预算的123.91%。决算数大于预算数的根本原因:人员调动。

  年初预算为1.42万元,支出决算为0.71万元,完成年初预算的0.01%。决算数小于预算数的根本原因:年初预算不精准。

  年初预算为28.92万元,支出决算为25.65万元,完成年初预算的88.69%。决算数小于预算数的根本原因:人员调动。

  年初预算为28.68万元,支出决算为23.91万元,完成年初预算的83.37%。决算数小于预算数的根本原因:人员调动。

  2023年度财政拨款基本支出375.53万元,其中:人员经费349.60万元,最重要的包含:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费25.93万元,最重要的包含:商品和服务支出中的办公费、电费、差旅费、专用材料费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  2023年度政府性基金预算财政拨款支出182.90万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加182.90万元,根本原因是根本原因是2022年度无政府性基金支出预算安排。

  2023年度政府性基金预算财政拨款支出182.90万元,大多数都用在以下方面:城乡社区支出(类)支出182.90万元,占100%;国有土地收益基金安排的支出(类)支出54.30万元,占29.69%。

  2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1409.10万元,支出决算为182.90万元,完成年初预算的12.98%。其中:

  1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)。

  年初预算为30.00万元,支出决算为0.16万元,完成年初预算的0.53%。决算数小于预算数的根本原因:一是农家书屋工作经费支出减少。

  2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)

  年初预算为10.00万元,支出决算为2.46万元,完成年初预算的24.6%。决算数小于预算数的根本原因:一是文明生态村工作经费减少。

  3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)

  年初预算为862.10万元,支出决算为125.98万元,完成年初预算的14.61%。决算数小于预算数的根本原因:一是对外宣传及新闻媒体协调经费减少;二是全市市领导及党员干部学习资料征订费减少;三是2023年新增下属单位。

  4.城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)其他国有土地收益基金支出(项)

  年初预算为550万元,支出决算为54.3万元,完成年初预算的9.87%。决算数小于预算数的根本原因:媒体合作费支出减少。

  2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2022年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出持平。

  2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。

  2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为11.35万元,支出决算为3.21万元,完成预算的28.28%,与2022年度相比,“三公”经费支出增加1.2万元,增长59.70%,根本原因是公务用车运行维护费增加。

  2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.21万元,占100%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。详细情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

  因公出国(境)费支出决算比预算与预算数持平。与2022年度相比,因公出国(境)费支出与预算数持平。

  公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,主,年末公务用车保有量1辆。

  公务用车运行维护费支出3.21万元,大多数都用在大多数都用在于公务车保险、维修保养费、下乡开展乡村振兴工作。

  公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少5.45万元,下降62.93%。与2022年度相比,公务用车购置及运行维护费支出增加1.31万元,增长68.95%,根本原因是维修保养费、下乡开展乡村振兴工作费用增加。

  国内接待费支出0元,国内公务接待0批次,接待0人次。国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

  公务接待费支出决算数比预算数减少4.33万元,下降100%。与2022年度相比,公务接待费支出减少0.11万元,下降100%,继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定,加强管理,严控公务接待规模和标准。

  我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全方面开展绩效自评。二级项目4个,共涉及资金401.63元,占一般公共预算项目支出总额的38.60%。组织对2023年度农家书屋等23个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1409.10万元,占政府性基金预算项目支出总额的770.42%。2023年度无国有资本经营预算项。

  征订党报党刊经费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。全年预算数为360万元,执行数为360万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成重点党报党刊种类8种。

  东方市委宣传部是东方市委主管意识形态方面工作的工作机关,主要职责有贯彻落实党中央、省委、市委有关宣传思想文化工作的方针政策、研究拟订并组织实施全市宣传思想文化工作规范性文件、研究推进宣传思想文化工作改革等。

  按照东办发[2019]19号文件规定,设办公室、意识形态和理论宣传教育室、新闻发布室、精神文明建设室等共8个职能机构;设行政编15名,其中:部长1名(市委常委兼,不占行政编制),常务副部长1名(正科级),副部长3名(其中1名由市旅游和文化广电体育局局长兼任,不占行政编制)。

  该项目总投资360万元,完成征订2023年度全市各单位党组织的工作和学习所需的党报党刊。

  该项目内容为征订2023年度全市各单位党组织的党报党刊,大多数都用在党政机关党员干部的工作和学习,报刊包含政治、经济和文化等相关内容。

  定期召开部务会议,对征订党报党刊经费的后续工作等事项做讨论,确保项目保质保量完成任务。

  1. 项目的经济性分析:项目成本(预算)控制、节约情况,严格按照合同进行实施。

  2. 项目的效率性分析:我部格外的重视项目的推进情况,严格把关,加强管理该项目的监督,如期按质完成该项目。

  项目完成实施,对我市各单位党员干部的工作和学习起到了推动作用,意义重大。

  4. 项目的可持续性分析:项目实施后,我部加强了监督和管理,保证了项目的落实,确保了后续工作的开展。

  本项目具有明确的目标,项目实施过程中严格按照相关规定执行,合理控制成本、使用资金。我部领导及干部团结一致,群策群力,严格按照相关的管理制度和规定,组织人力物力完成项目各阶段的任务,该项目已实施完成。

  新闻舆论工作是党的工作的重要组成部分,通过党报党刊深入把握党和国家的方针政策和工作部署,学习另外的地方在工作开展过程中优秀经验和做法,从而有所启发、有所思考、有所行动。充分的发挥了党报党刊的作用,壮大了主流思想舆论,提高了干部群众的理论素养和政治素养。

  2023年度东方市委宣传部机关运行经费25.27万元比年初预算增加5.48万元,增长27.68%。根本原因是人员编制数量增加。

  2023年度东方市委宣传部政府采购支出总额156.60万元,其中:政府采购货物支出156.601万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。

  2023年12月31日,本部门拥有房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

  本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要下乡开展乡村振兴工作。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

  三、营收:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

  六、年初结转和结余:指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建筑设计企业按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用。

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